Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите по ретро-бонусам.. Наш поставщик вет.препаратов заключил с нами доп. соглашение по премии в размере 10% в 2013г., которая выплачивается в феврале 2014г. (согласно товарных накладных и с/ф на основании акта-расчета). В феврале по итогам 2013 года предоставлен акт-расчет премии (скидки) с суммой в т.ч. 18%НДС, так же письмо-уведомление, что оплата ретро-бонусов будет произведена до 28.02.2014г. Стоимость поставок уменьшаться не будет., т.е. декларацию по НДС не нужно будет уточнять. Как отразить данную операцию в бух.учете? Через 91 счет?